Данни за Q1 2026, публикувани с ~3 мес. забавяне · само плащания над €2556 · получатели по банкова сметка (IBAN)
← Резултати
Г

ГИГАТЕХ ЕООД

BG97 STSA 9300 0028 4470 86
Получено (Q1 2026)
€21 440
Общо (наличен период)
€100 782
Плащания >€2556
11
Институции-платци
1
Тренд по тримесечие
Сума, получена по IBAN (само наличните тримесечия засега)
Q4 2024
Q1 2025
Q4 2025
Q1 2026
Разбивка по код
Издръжка (текущи разходи)75% Капиталови разходи (инвестиции)25%
По плащаща институция
СТОЛИЧНА ОБЩИНА €100 782
Отделни плащания
всеки ред → източник
11.02.2026 €21 440 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · ШКАФОВЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ Ф-РА 021015000098 ↗ 15.12.2025 €9 189 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · ШКАФОВЕ Ф-РА 0000000393/15. 121515000739 ↗ 18.11.2025 €17 670 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ Ф-РА 000000 111813000358 ↗ 07.11.2025 €7 179 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ Ф-РА 000000 110715000927 ↗ 06.03.2025 €5 829 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · ДИАГН. РЕМОНТ НА ЗАХРАНВ.СГРАДА ИБТ 646 ↗ 22.01.2025 €3 804 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · РЕМОНТ НА КАБЕЛИ И КАБЕЛНИ СКАРИ 646 ↗ 26.11.2024 €2 632 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · МОНТАЖ НА 2БР.ЕЛ.ТАБЛА 000000009200 ↗ 19.11.2024 €7 363 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · ОБСЛЕДВ. НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА С МА 000000001793 ↗ 13.11.2024 €16 382 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНТЕЙНЕРИ ОКОНЧ.ПЛАЩАНЕ 000000000545 ↗ 06.11.2024 €6 626 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · ДОСТАВКА НА СКЛАДОВИ КОНТЕЙНЕРИ 000000002466 ↗ 23.10.2024 €2 669 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · ПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХР. КАБЕЛ 000000001765 ↗
Основанието е показано както е в източника (може да е съкратено/непълно). „Платено“ не значи „одитирано“.