Данни за Q1 2026, публикувани с ~3 мес. забавяне · само плащания над €2556 · получатели по банкова сметка (IBAN)
← Резултати
Е

ЕВРОПРИНТ СЕРВИЗ ЕООД

BG57 UNCR 9660 1025 0101 00 известни изписвания: ЕВРОПРИНТ СЕРВИЗ ЕООД“, „ЕВРОПРИНТ СЕРВИ3 ЕООД · Фирмен профил →
Получено (Q1 2026)
€5 973
Общо (наличен период)
€366 725
Плащания >€2556
54
Институции-платци
6
Част от фирма
ЕВРОПРИНТ СЕРВИЗ EOOD
ЕИК 131414356 · фирменият профил обединява всичките сметки на субекта по ЕИК (по-точно от групиране по изписано име)
Виж фирмения профил →
Тренд по тримесечие
Сума, получена по IBAN (само наличните тримесечия засега)
Q1 2024
Q2 2024
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Разбивка по код
Издръжка (текущи разходи)71% Капиталови разходи (инвестиции)29%
Отделни плащания
всеки ред → източник
26.02.2026 €5 973 Министерство на туризма · КОНСУМАТИВИ ЗА МФУ E19771 ↗ 18.12.2025 €3 456 Министерство на туризма · СОФТУЕР MICROSOFT365 СОФТ.POWER BI E06525 ↗ 10.12.2025 €5 688 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОТДЕЛИТЕ 121013000221 ↗ 10.12.2025 €5 375 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОТДЕЛИТЕ 121013000222 ↗ 10.12.2025 €5 116 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОТДЕЛИТЕ 121013000221 ↗ 10.12.2025 €4 825 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОТДЕЛИТЕ 121013000222 ↗ 10.12.2025 €4 650 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОТДЕЛИТЕ 121013000222 ↗ 10.12.2025 €3 581 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ОТДЕЛИТЕ 121013000221 ↗ 04.12.2025 €2 686 Министерство на туризма · ПРЕНОС.КОМП. Т 93 00 3234/21.11.25 E04756 ↗ 12.11.2025 €3 657 Министерство на туризма · НАСТОЛНИ КОМПЮТРИ HP PROONE 440 G9 E01321 ↗ 30.09.2025 €2 636 Министерство на туризма · КОНСУМАТИВИ ЗА МФУ ДЗ Т9300 2284 E00187 ↗ 19.09.2025 €6 709 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · ДОСТАВКА НА ПРИНТЕРИ И СКЕНЕРИ 211 ↗ 19.09.2025 €4 396 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ 211 ↗ 19.09.2025 €3 951 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ 211 ↗ 19.09.2025 €3 267 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ 211 ↗ 16.09.2025 €15 259 Министерство на туризма · КОМП.КОНФИГУРАЦИИ КОМЮТРИ БЕЗ МОН. E00857 ↗ 29.07.2025 €3 770 Министерство на туризма · КОМП.И МОНИТОР Т 93 00 2008/150725 E02131 ↗ 09.07.2025 €13 253 Министерство на правосъдието · 129010029 ФАКТУРА 0000045203 120 0099701Y0008 ↗ 09.07.2025 €3 092 Министерство на правосъдието · 129010029 ФАКТУРА 0000045063 200 0099701Y0015 ↗ 07.07.2025 €4 910 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ 211 ↗ 07.07.2025 €4 631 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ 211 ↗ 07.07.2025 €2 784 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ 211 ↗ 07.07.2025 €2 674 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ 211 ↗ 12.05.2025 €5 194 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ 211 ↗ 12.05.2025 €4 731 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ 211 ↗ 12.05.2025 €4 446 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ 211 ↗ 29.04.2025 €27 389 Министерство на правосъдието · ПРИНТЕРИ 0099701Y0249 ↗ 27.03.2025 €55 028 Висш съдебен съвет · АВ.ПЛ.КОМП.КОНФ. 5201 E01339 ↗ 27.03.2025 €11 236 Висш съдебен съвет · АВ.ПЛ.КОМП.КОНФ. 5301 E01340 ↗ 27.03.2025 €11 044 Висш съдебен съвет · АВ.ПЛ.Д Р ЛАЗ.МФУ E01338 ↗ 27.03.2025 €5 092 Висш съдебен съвет · СОФТУЕР УПР.ДОКУМЕНТИ E01337 ↗ 20.03.2025 €5 981 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ МАТЕРИАЛИ Ф-РА 211 ↗ 20.03.2025 €5 285 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ Ф-РА 211 ↗ 20.03.2025 €4 721 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ МАТЕРИАЛИ Ф-РА 211 ↗ 20.03.2025 €4 115 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИВИ МАТЕРИАЛИ Ф-РА 211 ↗ 25.02.2025 €17 376 Министерство на правосъдието · ТОНЕРИ ВП 29 00 191 220125 0099701Y0192 ↗ 11.02.2025 €5 604 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМ.И МАТЕРИАЛИ М.11 Ф-РА 211 ↗ 28.01.2025 €4 085 Министерство на туризма · КОНСУМАТИВИ ЗА МФУ ДЗ Т9300 3253 E02071 ↗ 04.12.2024 €4 064 Министерство на правосъдието · ТОНЕРИ Ф 43967 43800 43922 43923 0099701Y0250 ↗ 03.12.2024 €5 719 СТОЛИЧНА ОБЩИНА · КОНСУМАТИ МАТ.ЗА ОТД.ОП Ф-РА1224 12 112 ↗
Основанието е показано както е в източника (може да е съкратено/непълно). „Платено“ не значи „одитирано“.